#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:14:30
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024002963DISPENSAO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA DE ESGOTAMENTO DO CCSG DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I E XII DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. GASTO CATEGORIA COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: R$ 1.110,00 GASTO COM FORNECEDOR VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA: R$ 1.110,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOSVITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA12.998.781/0001-3410/01/202401.110,000,001.110,00
2024003279DISPENSAREQUISIÇÃO Nº 37437 - IMPRESSÃO DE MINI CARTILHAS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL SESC-ES.INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP32.414.708/0001-8529/02/20240924,000,00924,00
2024003257DISPENSAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA PPZ 1094, LOTADO NO CTSLDM SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/002-CC E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. CONTRATO ES-2021-CS-028 FISCAL DO CONTRATO: FÁBIO PEREIRAD BRAS AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP35.968.650/0001-0027/02/202402.581,210,002.581,21
2024003941DISPENSAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LIBRAS NO CONTEXTO ARTÍSTICO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA CORRESPONDÊNCIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE Nº 000879/2024, DOCUMENTOS INCLUSOS NO PROCESSO SEI Nº: 05305785.0001.000166/2024-56.LUCAS GONCALVES DIAS 1308812779937.277.960/0001-0329/05/202411.152,000,001.152,00
2024004448DISPENSAAQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, A FIM DE ATENDER O DIRETOR DE OPERAÇÕES COMPARTILHADAS DO SESC/ES.PVR INFORMATICA LTDA07.134.685/0001-0807/08/202403.700,000,003.700,00
2024003527INEXIGIBILIDADEO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO BLOCO DE EVENTOS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM. INEXIGIBILIDADE: CONFORME ARTIGO 13º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: WFE PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA – R$ 2.670,00.WFE PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA ME19.172.433/0001-5226/03/202412.670,000,002.670,00
2024004503PREGÃOSÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/105-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS QUARTOS DO HOTEL DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI - CTSLG DO SESC/ES.META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA31.764.758/0001-2019/08/2024115.274,600,0015.274,60
2024003655DISPENSAA AQUISIÇÃO TEM COMO FINALIDADE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRAIA FORMOSA E BAIXO GUANDU. OS SACOS PLÁSTICOS ADQUIRIDOS SERÃO DIRECIONADOS PARA A COLETA DE RESÍDUOS, PRIORIZANDO A ESCOLHA DE MATERIAIS QUE NÃO CAUSEM IMPACTOS ADVERSOS NO MEIO AMBIENTE.RR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA36.399.141/0001-7619/04/2024131.465,000,0031.465,00
2024003860DISPENSAO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE ART DO SHP E LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DO SPDA PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DO CBMES. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.593/2024. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: BRASAS EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – R$ 1.220,00. LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES - R$ 19.587,90. FISCAL DO CONTRATO: JOSEV BATISTA.BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME10.758.524/0001-0820/05/202401.220,000,001.220,00
2024459DISPENSAO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1.593/2024), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.593/2024. I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS). LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME R$ 12.000,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 12.000,00 FISCAL DO CONTRATO: LUCAS HELMER PINTODETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME08.107.783/0001-1912/09/20242412.000,000,001.500,00
2024002977DISPENSAO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CAVV DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I E XII DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. GASTO CATEGORIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: R$ 2.130,00 GASTO COM FORNECEDOR ODONTOPLUS LTDA ME: R$ 2.130,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO BARCELOS DOS SANTOSODONTOPLUS LTDA ME05.674.440/0001-4811/01/202402.130,000,002.130,00
2024004504PREGÃOSÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 24/105-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS QUARTOS DO HOTEL DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI - CTSLG DO SESC/ES.COLCHOES E CAMAS LTDA04.434.491/0001-3019/08/20241263.904,000,00263.904,00
2024003371DISPENSASOLICITAÇÃO DO REFIL SERVE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ABRANGE INÚMEROS SETORES, TAIS COMO: GOVERNANÇA, PARQUE AQUÁTICO, CENTRO DE CONVENÇÃO DE FORMA EFICIENTE DAS ÁREAS SOCIAIS, NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPFDAUD & DAUD INDUSTRIA DE ESFREGOES LTDA19.675.038/0001-9211/03/202405.400,000,005.400,00
2024003995DISPENSASOLICITAÇÃO VISA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO PREDIAL, NESTE CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA – CTSLPF. * SERVIÇOS QUE ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE DE POLIR CORRIMÃO DA RAMPA DO MIRANTE.LEO MAQUINAS LTDA EPP04.731.355/0001-0105/06/202404.000,000,004.000,00
2024004501DISPENSAREFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA UNIDADE CAL.RAONI MONTEIRO RIOS 0889684979931.753.218/0001-4019/08/2024111.640,600,0011.640,60

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