Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2023 | 002904 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | DANIELE CARDOSO LEAL | 47.725.508/0001-10 | | 02/01/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2023 | 002905 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO. | LUCIMAR SOUZA NUNES RODRIGUES 7325725768 | 18.415.731/0001-63 | | 02/01/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2023 | 002906 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: ALPHA SERVIÇOS LTDA R$ 21.500,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA E MÉDICO R$ 21.500,00 FISCAL DO CONTRATO: JUNIOR CESAR MIRANDA | VERTICAL ENGENHARIA PROJETOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 17.371.091/0001-74 | | 02/01/2024 | 0 | | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
2023 | 37 | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/001-CC | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 13.343.833/0003-69 | | 28/11/2022 | | 28 | 0,00 | 0,00 | 3.276.887,01 |
2022 | 26 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 11.779.005/0001-80 | | 07/12/2022 | 12 | | 73.911,76 | 0,00 | 45.429,84 |
2022 | 15 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 02.535.864/0001-33 | | 23/11/2022 | 60 | | 31.200.000,00 | 0,00 | 10.420.464,94 |
2022 | 78-A | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO EPI DE USO ODONTOLÓGICO SÃO PARTES INTEGRANTES DA ORDEM DE COMPRA: O EDITAL DE PREGÃO Nº 184/2022 E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA, NAQUILO QUE IMPLÍCITA OU EXPLICITAMENTE NÃO FOR CONFLITANTE COM EDITAL E, A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO DA ROCHA | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP | 32.708.161/0001-20 | | 15/02/2023 | 12 | | 48.985,35 | 0,00 | 42.807,60 |
2022 | 78-B | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO EPI DE USO ODONTOLÓGICO SÃO PARTES INTEGRANTES DA ORDEM DE COMPRA: O EDITAL DE PREGÃO Nº 184/2022 E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA, NAQUILO QUE IMPLÍCITA OU EXPLICITAMENTE NÃO FOR CONFLITANTE COM EDITAL E, A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO DA ROCHA | ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.485.469/0001-54 | | 15/02/2023 | 12 | | 23.980,00 | 0,00 | 9.810,00 |
2022 | 78-D | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO EPI DE USO ODONTOLÓGICO SÃO PARTES INTEGRANTES DA ORDEM DE COMPRA: O EDITAL DE PREGÃO Nº 184/2022 E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA, NAQUILO QUE IMPLÍCITA OU EXPLICITAMENTE NÃO FOR CONFLITANTE COM EDITAL E, A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO DA ROCHA | JRA HOSPITALAR LTDA | 37.252.719/0001-20 | | 15/02/2023 | 12 | | 44.260,00 | 0,00 | 37.900,00 |
2022 | 78-E | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO EPI DE USO ODONTOLÓGICO SÃO PARTES INTEGRANTES DA ORDEM DE COMPRA: O EDITAL DE PREGÃO Nº 184/2022 E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA, NAQUILO QUE IMPLÍCITA OU EXPLICITAMENTE NÃO FOR CONFLITANTE COM EDITAL E, A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO DA ROCHA | ORTO DENTE LTDA | 25.940.099/0001-32 | | 15/02/2023 | 12 | | 3.369,00 | 0,00 | 3.369,00 |
2022 | 59 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇOS DE GASES INDUSTRIAIS, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SÃO PARTES INTEGRANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O EDITAL DE PREGÃO Nº 179/2022 E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA, NAQUILO QUE IMPLÍCITA OU EXPLICITAMENTE NÃO FOR CONFLITANTE COM EDITAL E, A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12. | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0046-10 | | 06/01/2023 | 12 | | 20.959,86 | 0,00 | 5.029,70 |
2004 | 003756 | DISPENSA | O DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1570/2023 ARTIGO 14º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 12º INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA DAS UNIDADES DO SESC/ES-AR. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: VILA PISCINAS COM. EQUIP. LTDA R$14.725,00 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS P/MANUT. DE PISCINAS R$51.044,00 FISCAL DO CONTRATO: LUIS ANTÔNIO DA SILVA | VILA PISCINAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | 07.428.320/0001-96 | | 03/05/2024 | 1 | | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30