#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:14:30
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024004823DISPENSASOLICITAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ACOMPANHAR PERÍCIA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO Nº 0000785-90.2024.5.170011. RECLAMANTE JOSÉ GRYSCHEK FILHO ALEGA DOENÇA PROFISSIONAL - SÍNDROME DE BURNOUT. PERÍCIA SERÁ REALIZADA NA DATA DE 31/10/2024, ÀS 10:00 HORAS. O PROFISSIONAL DEVERÁ ACOMPANHAR A PERÍCIA E APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, CASO NECESSÁRIO.CLINICA MASSAD LTDA07.757.946/0001-4611/10/202413.500,000,003.500,00
2024004742DISPENSAMANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO DE UMA BOMBA VÁCUO SCHUSTER.ODONTOPLUS LTDA ME05.674.440/0001-4820/09/202403.276,220,003.276,22
2024004741DISPENSAMANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE 05 CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE COLATINA – CAC.ODONTOPLUS LTDA ME05.674.440/0001-4820/09/202401.875,200,001.875,20
2024004743DISPENSAMANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO DE TRÊS PEÇAS DE MÃO, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E UMA UMA BOMBA VÁCUO. REQUISIÇÃO ATENDENDO RESPECTIVAMENTE AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DOS CENTROS DE ATIVIDADES DE LINHARES - CAL, PARQUE MOSCOSO - CAPM, DA PRAIA - CAP E COLATINA - CAC.ODONTOPLUS LTDA ME05.674.440/0001-4820/09/202402.586,000,002.586,00
2024004754DISPENSACOMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INFRA PARA ATENDER O EVENTO MOTORHOME NO SESC-CTSLPFELETROMIL COMERCIAL LTDA28.416.105/0001-4524/09/202408.790,000,008.790,00
2024004732DISPENSACONTRATAÇÃO DE GUIA CREDENCIADO PARA TURISMO RECEPTIVO, ATENDIMENTO DO REGIONAL PERNAMBUCO NOS DIAS 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2024, INICIANDO ÀS 00H:55 NO AEROPORTO COM DESTINO AO SESC DE PRAIA FORMOSA E DEMAIS PASSEIOS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO. VALOR A SER PAGO POR ESTE ATENDIMENTO R$1.750,00 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° RC 21-00118.469.342 CARLA DE PAULA ALVES18.469.342/0001-1019/09/202401.750,000,001.750,00
2024004747DISPENSASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS RELACIONADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA.LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 0976324571028.478.735/0001-4420/09/202401.400,000,001.400,00
2024004831DISPENSACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DE ARTES VISUAIS PELO PROJETO EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAISAGR SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA03.662.748/0001-4808/10/202407.800,000,007.800,00
2024004753DISPENSACONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NO SESC NOGUERIA PETROPOLIS, PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO 2024. ACOMODAÇÕES EM APARTAMENTO CATEGORIA STD COM TV, AR - CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEFONE E BANHEIRO EM REGIME DE PENSÃO COMPLETA. UM TOTAL DE 31 PASSAGEIROS + 01 GUIA. CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO EM PETROPOLIS, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO 2024, HOSPEDADOS NO HOTEL SESC NOGUEIRA. TOTAL DE 31 PASSAGEIROS + GUIA NACIONAL.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PETROPOLIS03.621.867/0021-0424/09/2024022.803,950,0022.803,30
2024004750DISPENSAIDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/AÇÃO CULTURAL LINGUAGEM/SETOR: MÚSICA/GECULT | PROGRAMA CULTURA - SESC/ES PROJETO OU AÇÃO: PARCERIA EM MÚSICA REFERÊNCIA: 10º ANIVERSÁRIO DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA SERVIÇO: COQUETEL/BUFFET EXTERNO (CATERING) DATA ENTREGA: 27 DE SETEMBRO SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE COQUITEL/BUFFET EXTERNO (CATERING) DATA: 27/092024 DE 21H30 ÀS 24H (02H30) LOCAL: CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - TERRAÇO FISCAL DE CONTRATO: RENATA ROSA VEIXTER | GERENTE DE CULTURA TEL.: (27) 3232-4760 | E-MAIL: RENATA.VEIXTER@ES.SESC.COM.BRDOUGLAS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA SOUZA 0541268074725.181.727/0001-4320/09/2024018.000,000,0018.000,00
2024004755DISPENSACONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NO SESC ALPINA TERESOPOLIS, PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO 2024. ACOMODAÇÕES EM APARTAMENTO CATEGORIA STD COM TV, AR - CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEFONE E BANHEIRO EM REGIME DE PENSÃO COMPLETA. UM TOTAL DE 31 PASSAGEIROS + 01 GUIA. CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER AO GRUPO DO TURISMO EMISSIVO EM TERESOPOLIS, NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO 2024, HOSPEDADOS NO HOTEL SESC ALPINA. TOTAL DE 31 PASSAGEIROS + GUIA NACIONAL.SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR RIO DE JANEIRO03.621.867/0001-5224/09/2024025.889,320,0025.889,32
2024004858DISPENSAMATERIAL PARA USO NA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES INTERNAS - 52936 E 54019ELETROMIL COMERCIAL LTDA28.416.105/0001-4511/10/202401.766,780,001.766,78
2024004832DISPENSAMANUTENÇÃO CORRETIVA VISANDO RESTABELECER O PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO UM APARELHO DE ULTRASSOM (PROFILAXIA) E 02 CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA – CAP.ODONTOPLUS LTDA ME05.674.440/0001-4808/10/202402.216,000,002.216,00
2024004815DISPENSAA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS VISA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EFETUANDO A REMOÇÃO DOS DETRITOS E RAÍZES DO MURO AO LADO DO PORTÃO DA MATA E DA PRAÇA INDIANA, VIABILIZANDO ASSIM RECONSTRUÇÃO DO MURO OBJETIVANDO A SEGURANÇA E INTEGRIDADE DE NOSSA UNIDADE, ASSIM COMO A DE NOSSOS HÓSPEDES E USUÁRIOS DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA-CTSLPF.EMAG LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA54.252.126/0001-8207/10/2024117.000,000,0017.000,00
2024004899DISPENSASERVIÇO DE LIMPEZA, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA FOSSA SÉPTICA, QUE POR MOTIVOS DE URGÊNCIA E DEVIDO AO ENTUPIMENTO DOS BANHEIROS SE FAZ NECESSÁRIO.ADR AMBIENTAL LTDA34.422.028/0001-3916/10/202402.480,030,002.480,03

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