#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:14:30
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2023114-BPREGÃOREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES.NJP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP15.805.051/0001-6807/06/202312245.865,150,00124.105,14
2023002592DISPENSAMATERIAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI20.837.281/0001-4924/11/20231579,000,00579,00
202394PREGÃOREGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E AUDIOVISUAL DE EVENTOS E PAUTAS COM FINS JORNALÍSTICOS OU DE REGISTOS INSTITUCIONAIS E OUTROS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO SESC/ES EM TODOS OS 78 (SETENTA E OITO) MUNICÍPIOS DO ESTADADO DO ESPÍRITO SANTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA08.103.899/0001-8024/04/20231241.500,000,0035.800,00
2023003311DISPENSAAQUISIÇÃO DE 14 FECHADURAS, PARA REPOSIÇÃO (CERCA DE 4) E AS DEMAIS PARA USO COMO RESERVA TÉCNICA OS APARTAMENTOS DO BLOCO 01, ONDE SE ENCONTRAM DANIFICADAS PELO TEMPO DE USO. AS MESMOS JÁ FORAM AVALIADAS E NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CONSERTO - PARA APLICAÇÃO NO CENTRO DE TURISMO L. GUARAPARI - SA-CTSLGONITY LTDA03.939.768/0003-8504/03/2024122.760,600,0022.760,60
202393PREGÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO MAPA DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNADO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM.BALAIO DESIGN ESTRATEGICO LTDA ME08.593.977/0001-7124/04/2023245.150,000,0045.150,00
2023002761DISPENSAO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO DO CENTRO DE ATIVIDADE SÃO MATEUS CASM. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: J.J. ELETRIC POMPERMAYER LTDA R$ 599,98 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE BOMBAS HIDRÁULICAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 38.685,48 FISCAL DO CONTRATO: PABLO LOÇASSO ROCHAJJ ELETRIC POMPERMAYER LTDA04.759.687/0001-0212/12/20231649,980,00649,98
2023103PREGÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS MPLS E INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC/ES, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA01.213.772/0001-7416/05/2023602.880.999,600,00808.947,54
2023002643DISPENSACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER, BACKDROP INTERNO, PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA PELO PROJETO: VI MOSTRA SESC DE CINEMA 2023, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DO DN Nº 001208/2023, E MEMORANDO DE APROVAÇÃO DO DR GECULT Nº 001/2023.ROSANGELA DE SOUZA MURILO RODRIGUES 0201954478433.280.235/0001-3328/11/20230530,000,00530,00
2023003793PREGÃOAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CLÍNICAS DO SESC/ES. PUBLICAÇÃO DOS LOTES 05 E 06 DO PREGÃO 012/2024.DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA02.477.571/0001-4708/05/202412.079,900,002.079,90
2023002736DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO NA ESCOLA SESC DO CENTRO DE ATIVIDADES DE COLATINA - CAC, EM SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL QUE ENCONTRA-SE NA UNIDADE.UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI20.837.281/0001-4907/12/20230755,000,00755,00
2023142PREGÃOREGISTRO DE PREÇOS DE SACOS DE LIXO, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/AR-ES.FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI27.545.656/0001-4603/08/202312142.478,000,00142.478,00
2023256DISPENSAREFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIRETOR BRUNO. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO, VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAG E DEMAIS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - NA COR BRANCO.VITORIAVAN COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA06.202.130/0001-9320/12/20231230.000,000,0030.000,00
2023200PREGÃOSÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 23/051-PG E SEUS ANEXOS A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DE EFLUENTES, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. UNIDADES: CAA, CASM, CELC, CEVV, CTSLDM, CTSLG E CTSLPF.CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA28.383.198/0001-5913/11/20232788.000,000,0044.000,00
2023002662DISPENSAO DIRETOR REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES, COM FUNDAMENTO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESC (RESOLUÇÃO 1252/2012 ARTIGO 11º), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO, RATIFICA OS ATOS ATÉ AQUI PRATICADOS, CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO DE COMPRAS. OBJETO: MATERIAIS SOLICITADOS PARA ATENDER AO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI E SEDE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONFORME ARTIGO 9º INCISO I E ARTIGO 6º INCISO II, A, AMBOS DA RESOLUÇÃO SESC 1.252/2012, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 1.501/2022. LIMITE DE GASTO POR FORNECEDOR: R$ 13.541,70 LIMITE DE GASTO POR CATEGORIA: COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS R$ 78.205,94 FISCAL DO CONTRATO: LEONARDO BARBOSA E PABLO LOÇASSOROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA12.516.277/0001-5001/12/202304.292,000,004.292,00
2023003336DISPENSAMATERIAL DESTINADO AOS EMPREGADOS DOS SETORES DE SERVIÇSO GERAIS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO.DROGARIA THIERS VELOSO LTDA39.397.294/0001-7204/03/20240555,000,00555,00

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